| | | | | 预算01表 | 收支预算总表 | 填报单位:宜春市城建专项资金管理办公室 和 宜春市城建专项资金管理办公室本级 | | | | | 单位:万元 | 收 入 | | 支 出 | | | | 项目 | 预算数 | 按支出项目类别 | 预算数 | 按支出功能科目 | 预算数 | 一、财政拨款 | 104.73 | 一、基本支出 | 104.73 | 社会保障和就业支出 | 5.20 | 经费拨款(补助) | 104.73 | 工资福利支出 | 87.82 | 其他社会保障和就业支出 | 5.20 | 纳入预算的政府性基金收入 | | 日常公用支出 | 7.41 | 其他社会保障和就业支出 | 5.20 | 纳入预算的行政事业性收费收入 | | 对个人和家庭补助支出 | 9.50 | 城乡社区支出 | 90.03 | 其他 | | 二、项目支出 | | 城乡社区管理事务 | 90.03 | 二、事业收入 | | 行政事业性项目支出 | | 其他城乡社区管理事务支出 | 90.03 | 三、事业单位经营收入 | | 生产建设性项目支出 | | 住房保障支出 | 9.50 | 四、其他收入 | | 其他项目支出 | | 住房改革支出 | 9.50 | 五、附属单位上缴收入 | | 三、直接成本支出 | | 住房公积金 | 9.50 | 六、上级补助收入 | | 四、对附属单位补助支出 | | | | | | 五、上缴上级支出 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 本年收入合计 | 104.73 | 本年支出合计 | 104.73 | 本年支出合计 | 104.73 | 七、用事业基金弥补收支差额 | | 六、结转下年 | | 结转下年 | | 八、上年结转 | | | | | | 经费拨款结转 | | | | | | 政府性基金结转 | | | | | | 其他资金结转 | | | | | | | | | | | | 收入总计 | 104.73 | 支出总计 | 104.73 | 支出总计 | 104.73 | |